Çdo pagesë e ekzekutuar nga thesari nga 2012 deri më 10.09.2026. Rezultatet numërohen dhe faqosen në bazën e të dhënave — asnjë kufi i fshehtë.
| Ekzekutuar | Institucioni | Përfituesi | Kategoria e shpenzimit | Vlera | Fatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 reg. 13.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 16,237 | 13821390112019 |
| 16.12.2019 reg. 13.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 6,080 | 13921390112019 |
| 16.12.2019 reg. 13.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Paga List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 563,699 | 13621390112019 |
| 16.12.2019 reg. 13.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 2,500 | 14021390112019 |
| 16.12.2019 reg. 13.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Dhjetor 2019 per periudhen Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 105,175 | 13721390112019 |
| 13.12.2019 reg. 12.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr seri 203121758 dt.30.11.2019 Nr.klienti 1500044 Seriali i matesit 46 Uje Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAP... | 648 | 13321390112019 |
| 13.12.2019 reg. 12.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2139011 Fature seri 330665574 dt.27.11.2019 Kontrate nr.C195880 Nr.i matesit 82215993 Energji elektrike Nentor 2019 Nd-ja Sherbimi... | 5,258 | 13521390112019 |
| 13.12.2019 reg. 12.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2139011 Fature seri 728495677 dt.30.11.2019 Nr.klienti 110000117477 Sherbime telefonike Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 1,900 | 13421390112019 |
| 12.12.2019 reg. 11.12.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Dhjetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 5,000 | 13221390112019 |
| 22.11.2019 reg. 21.11.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 5,000 | 12321390112019 |
| 22.11.2019 reg. 21.11.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Udhetim i brendshem 2139011 Dieta List Pagesa Nentor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 2,500 | 12421390112019 |
| 20.11.2019 reg. 19.11.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr seri 203119532 dt.31.10.2019 Nr.klienti 1500044 Seriali i matesit 46 Uje Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPA... | 384 | 11921390112019 |
| 20.11.2019 reg. 19.11.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2139011 Fature seri 301356128 dt.28.10.2019 Kontrate nr.C195880 Nr.i matesit 82215993 Energji elektrike Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit... | 2,603 | 12121390112019 |
| 20.11.2019 reg. 19.11.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2139011 Fature seri 728318413 dt.31.10.2019 Nr.klienti 110000117477 Sherbime telefonike Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 1,900 | 12021390112019 |
| 05.11.2019 reg. 04.11.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Nentor 2019 per periudhen Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 27,100 | 11321390112019 |
| 05.11.2019 reg. 04.11.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Shtese page per vjetersi ne pune 2139011 Paga List Pagesa Nentor 2019 per periudhen Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 622,144 | 11121390112019 |
| 05.11.2019 reg. 04.11.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Nentor 2019 per periudhen Tetor 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 83,137 | 11221390112019 |
| 16.10.2019 reg. 15.10.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | UJESJELLESI COROVODE | Uje 2139011 Fature nr seri 203118395 dt.30.09.2019 Nr.klienti 1500044 Seriali i matesit 46 Uje Shtator 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRA... | 780 | 10721390112019 |
| 16.10.2019 reg. 15.10.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elektricitet 2139011 Fature seri 300283376 dt.27.09.2019 Kontrate nr.C195880 Nr.i matesit 82215993 Energji elektrike Shtator 2019 Nd-ja Sherbim... | 1,998 | 10921390112019 |
| 16.10.2019 reg. 15.10.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALI ZAIMI | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2139011 U-blerje nr.7587 Fature nr.51 seri 34618051 dt.07.10.2019 U-prokurim nr.02 dt.07.10.2019"Blerje materiale pastrimi dhe dez... | 9,250 | 11021390112019 |
| 16.10.2019 reg. 15.10.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | ALBTELEKOM SH.A. | Sherbime telefonike 2139011 Fature seri 728161516 dt.30.09.2019 Nr.klienti 110000117477 Sherbime telefonike Shtator 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 1,899 | 10821390112019 |
| 03.10.2019 reg. 02.10.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Tetor 2019 per periudhen Shtator 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 29,672 | 10121390112019 |
| 03.10.2019 reg. 02.10.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139011 Paga List Pagesa Tetor 2019 per periudhen Shtator 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 649,305 | 9921390112019 |
| 03.10.2019 reg. 02.10.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | BANKA CREDINS | Shtese page per funksionin 2139011 Paga List Pagesa Tetor 2019 per periudhen Shtator 2019 Nd-ja Sherbimit Pyjor SKRAPAR | 24,540 | 10021390112019 |
| 25.09.2019 reg. 24.09.2019 | Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) | LIRI NUHELLARI | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 2139011 U-blerje nr.7560 Fature nr.28 seri 72703131 dt.23.09.2019 U-prokurim nr.01 dt.20.09.2019"Blerje tonera"Nd-ja Sherbimit Pyj... | 41,160 | 9821390112019 |