Home Institutions

Arkivi Qendror i Filmit (3535)

Code 1012015

219 mValue, lekë
1,549Payments
174Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 460 123,345,208
Illyrian Guard 70 14,080,969
BANKA KOMBETARE TREGTARE 71 9,293,220
BANKA CREDINS 105 6,888,571
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 67 6,804,035
KLARON SH.P.K 40 5,949,145
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 69 5,472,299
INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA 20 3,565,350
CEZ SHPERNDARJE 13 3,239,536
MENI 1 3,165,683

What it was spent on

By value

Payments by Arkivi Qendror i Filmit (3535)

1,549 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
17.05.2024 reg. 15.05.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime postare sipas fatures nr.2284/2024 dt 05.04.2024 750 6310120152024
17.05.2024 reg. 15.05.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 sherbim roje ,kontrate ne vazhdim nr. 206 dt 07.07.2022, fature nr.1827/2023 dt 11.07..2023, pvmd Korr... 33,695 6210120152024
17.05.2024 reg. 15.05.2024 DIGICom Sherbime telefonike 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime interneti sipas fatures nr.152273 dt 03.05.2024 1,900 6410120152024
16.05.2024 reg. 15.05.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime uji sipas fatures nr.94646 dt 06.05.2024, kontrate nr.159177-1 6,156 6110120152024
16.05.2024 reg. 15.05.2024 FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË Elektricitet 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime energji elektrike sipas fat nr 46545971 dt 30.04.2024, kon nr P-070868 90,717 5910120152024
16.05.2024 reg. 15.05.2024 FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË Elektricitet 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime energji elektrike sipas fat nr 463905215 dt 31.03.2024, kon nr P-070868 107,193 5810120152024
16.05.2024 reg. 15.05.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime energji elektrike sipas akt marreveshjes prill dhe maj dt 10.08.2023, kontrate P-070868 20,352 6010120152024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga Prill 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10,nr punonjesve me kontrate plan 5 fakt 3, listpages... 549,841 5510120152024
03.05.2024 reg. 02.05.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga Prill 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10,nr punonjesve me kontrate plan 5 fakt 3, listpages... 100,525 5410120152024
16.04.2024 reg. 15.04.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 sherbim roje ,kontrate ne vazhdim nr. 206 dt 07.07.2022, fature nr.1549/2023 dt 30.06.2023, pvmd Qersh... 228,248 5110120152024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime uji sipas fatures nr.2403-159177-11 dt 31.03.2024, kontrate nr.159177-1 2,280 5010120152024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime postare sipas fatures nr.1732/2024 dt 06.03.2024 495 4910120152024
11.04.2024 reg. 09.04.2024 DIGICom Sherbime telefonike 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime interneti sipas fatures nr.121246 dt 04.04.2024 1,900 5210120152024
08.04.2024 reg. 05.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbimet bankare 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 605 pagese anetaresimi FIAF, vendim bordi 204/3 dt 10.11.2023, urdher nr.57 dt 20.11.2023, fature nr. 2/20... 26,041 5310120152024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga Mars 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10,nr punonjesve me kontrate plan 5 fakt 3, listpagese 549,841 4510120152024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga Mars 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese 100,525 4710120152024
03.04.2024 reg. 02.04.2024 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga Mars 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10, listpagese 96,690 4610120152024
21.03.2024 reg. 20.03.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime energji elektrike sipas fatures nr.4880 dt 10.03.2024, akt marreveshje dt 10.08.2023, kontra... 124,618 4310120152024
18.03.2024 reg. 12.03.2024 AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Sherbime te tjera 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime per rinovimin e domain,fat 369932217 dt 02.11.2020 shkrese 48 dt 07.03.24, Urdh.15 dt 08.03.... 5,000 4210120152024
08.03.2024 reg. 07.03.2024 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 Shpenzime pagese uji sipas fatures 2402-159177-1-1date 29.02.2024 3,912 3910120152024
08.03.2024 reg. 07.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime postare sipas fatures nr.1185/2024 dt 06.02.2024 80 3610120152024
08.03.2024 reg. 07.03.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 sherbim roje ,VKM 275 dt 02.05.2019 ,kontrate ne vazhdim nr. 206 dt 07.07.2022, fature nr.1247/2023 dt... 228,247 3710120152024
08.03.2024 reg. 07.03.2024 DIGICom Sherbime telefonike 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 602 shpenzime interneti sipas fatures nr.89860 dt 04.03.2024 1,900 4010120152024
08.03.2024 reg. 07.03.2024 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 606 shpenzime rimbursim telefoni sipas VKM nr 855 date 04.11.2020 , urdher nr.8 date 20.02.2023,listpagese 2,000 3810120152024
04.03.2024 reg. 01.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1012015 A.Q.Sh.F 2024 - 600 paga shkurt 2024, numri i punonjesve plan 10 fakt 10,nr punonjesve me kontrate plan 5 fakt 3, listpage... 551,185 3410120152024
Showing 351–375 of 1,549 12 13 14 15 16 17 18 62