|
06.03.2025
reg. 05.03.2025 |
BANKA E TIRANES |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Spitali Laç.Paga neto per muajin Shkurt 2025.
|
159,969 |
6510130752025
|
|
26.02.2025
reg. 25.02.2025 |
LAB CHEM DISTRIBUTION |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje Kite dhe Reagente.Urdher prokurimi nr 41 dt 24.01.2025.Fature nr 08/2025 dt 06.02.2025,f-h nr 09 dhe 09/1 dt 06...
|
667,380 |
6010130752025
|
|
26.02.2025
reg. 25.02.2025 |
INCOMED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje Ilaçe & Materiale mjekesore.Kontrate nr 85 dt 10.02.2025.Fature nr 872/2025 dt 17.02.2025,f-h nr 1 dt 17.02.202...
|
4,000 |
5810130752025
|
|
26.02.2025
reg. 24.02.2025 |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje Oksigjen (gaz).Kontrate nr 301/3 dt 10.09.2024,fature nr 1150/2025 dt 20.02.2025,f-h nr 13 dt 20.02.2025,p-v dt...
|
16,560 |
6110130752025
|
|
26.02.2025
reg. 25.02.2025 |
EDNA - FARMA |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Ilaçe & Materiale mjekesore.Kontrate nr 52 dt 27.01.2025.Fature nr 111/2025 dt 13.02.2025,f-h nr 10 dt 13.02.2025,p-v...
|
1,827 |
5910130752025
|
|
26.02.2025
reg. 25.02.2025 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
Spitali Laç.Pagese per kolaudim automjeti per AA 446 JT.Fature nr 3318/2025 dt 20.02.2025.
|
3,200 |
5710130752025
|
|
21.02.2025
reg. 19.02.2025 |
INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.Sherbim per Financen 5 dhe farmacine.Fature nr 920/2025 dt 13.02.2025.
|
36,000 |
5610130752025
|
|
21.02.2025
reg. 19.02.2025 |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje Oksigjen (gaz).Kontrate nr 301/3 dt 10.09.2024,fature nr 967/2025 dt 13.02.2025,f-h nr 12 dt 13.02.2025,p-v dt...
|
16,560 |
5510130752025
|
|
21.02.2025
reg. 19.02.2025 |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
Spitali Laç.Pagese per taksa qarkullimi ,regjistrimi per AB 291 MM.Fature nr 2500104569 dt 18.02.2025.T.V.M.P per vitin 2025.
|
8,364 |
5410130752025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
V.A.L.E RECYCLING |
Sherbime te tjera
Spitali Laç.Trajtim i mbetjeve spitalore.Kontrate nr 529/3 dt 20.12.2024.Fature nr 351/2025 dt 05.02.2025.UB 7982
|
258,900 |
5010130752025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
SERDADO |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
Spitali Laç.Mirembajtje automjetesh targa AA 312 EV.Kontrate nr 435/1 dt 25.10.2024.Fature nr 04/2025 dt 23.01.2025.P-verbal marrj...
|
31,200 |
5210130752025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
SERDADO |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
Spitali Laç.Mirembajtje automjetesh targa AA 339 PU.Kontrate nr 435/1 dt 25.10.2024.Fature nr 05/2025 dt 23.01.2025.P-verbal marrj...
|
127,200 |
5110130752025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
EGIAN MED |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje Ilaçe & Materiale mjekesore.Urdher prokurimi nr 45 dt 24.01.2025.Fature nr 24/2025 dt 03.02.2025,f-h nr 07 dt 0...
|
828,000 |
4810130752025
|
|
18.02.2025
reg. 17.02.2025 |
"Aquarius Medical" |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje Ilaçe & Materiale mjekesore.Urdher prokurimi nr 44 dt 24.01.2025.Fature nr 126/2025 dt 05.02.2025,f-h nr 08 dt...
|
1,175,760 |
4910130752025
|
|
13.02.2025
reg. 12.02.2025 |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe sha |
Uje
Spitali Laç.Shpenzime uji per muajin Janar 2025.Fature nr 33153/2025 dt 05.02.2025.
|
39,930 |
4410130752025
|
|
13.02.2025
reg. 12.02.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
Spitali Laç.Shpenzime poste per muajin Janar 2025.Fature nr 6 /2025 dt 04.02.2025.
|
2,530 |
4510130752025
|
|
13.02.2025
reg. 12.02.2025 |
Illyrian Guard |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
Spitali Laç.Sherbim me roje private.Kontrate nr 19 dt 14.01.2025,fature nr 344/2025 dt 03.02.2025 Janar 2025.Ub 7989.
|
525,243 |
4610130752025
|
|
13.02.2025
reg. 12.02.2025 |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Ilaçe dhe materiale mjeksore
Spitali Laç.Blerje Oksigjen (gaz).Kontrate nr 301/3 dt 10.09.2024,fature nr 629/2025 dt 31.01.2025,f-h nr 10 dt 30.01.2025,p-v dt...
|
13,800 |
4210130752025
|
|
13.02.2025
reg. 12.02.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
Spitali Laç.Shpenzime energji elektrike per muajin Janar 2025.Fature nr 250206006588 dt 31.01.2025.Kod klienti BU0E260042084842,nr...
|
346,106 |
4710130752025
|
|
13.02.2025
reg. 12.02.2025 |
DRIVE EXPERT ALBANIA |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
Spitali Laç.Sherbim kateringu.Kontrate nr 483/1 dt 28.10.2024,fature nr 10/2025 dt 04.02.2025,p-v marrje ne dorezim dt 04.02.2025....
|
512,628 |
4310130752025
|
|
13.02.2025
reg. 12.02.2025 |
BANKA E TIRANES |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Spitali Laç.Shpenzime dialize per muajin Janar 2025.
|
156,800 |
5310130752025
|
|
06.02.2025
reg. 05.02.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
Spitali Laç.Paga neto per punonjesit me kontrate te perkohshme Dhjetor 2024.
|
73,421 |
4110130752025
|
|
06.02.2025
reg. 05.02.2025 |
Banka OTP Albania |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
Spitali Laç.Paga neto per punonjesit me kontrate te perkohshme Dhjetor 2024.
|
35,520 |
4010130752025
|
|
06.02.2025
reg. 05.02.2025 |
Banka OTP Albania |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
Spitali Laç.Paga neto per punonjesit me kontrate te perkohshme Janar 2025.
|
35,875 |
3810130752025
|
|
06.02.2025
reg. 05.02.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
Spitali Laç.Paga neto per punonjesit me kontrate te perkohshme Janar 2025.
|
72,454 |
3910130752025
|