|
15.12.2025
reg. 12.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime per qera ambjentesh viti 2025 per Antenat Ardenice Lushnje sipas Kontrates Nr.3/1 Dat...
|
165,750 |
22110140072025
|
|
11.12.2025
reg. 09.12.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime Energji Elektrike muaji Nentor 2025 , sipas Fatures Nr.251202187364 date 30.11.2025
|
3,663,844 |
21810140072025
|
|
11.12.2025
reg. 10.12.2025 |
Artur Shermadhi |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime Mirembajtje rrjete sigurise perimetrike,Urdher Prokurimi Nr.27.Date.11.11.2025,Fature...
|
348,000 |
21910140072025
|
|
10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime Uje i pishem per muajin Nentor 2025,Fatura Nr.790415 date.26.11.2025
|
2,357,460 |
21510140072025
|
|
10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar pagat per punonjesit per muajin Nentor 2025 diference ,nr. punonjesve 2 liste pagese bashkelidh...
|
48,004 |
220140072025
|
|
10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzimet Postare Nentor 2025 ,Fature e fiskalizuar Nr.45/2025 date 01.12.2025
|
8,530 |
21710140072025
|
|
10.12.2025
reg. 09.12.2025 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzimet Tel dhe celulare per muajin Nentor 2025 te kryera nga zyra e informacionit ,Nr.Fatur...
|
4,160 |
21610140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Ndalesa nga pagat per muajin Nentor 2025 per punonjesen Natasha Lundraxhiu per llogari te Zyres...
|
20,000 |
20710140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Ndalesa nga pagat muajin Nentor 2025 per punonjesin Klaudian Isaj per llogari te Zyres Permabri...
|
33,218 |
20610140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar kompensim shpenzim udhetimi per punonjesit per muajin Nentor 2025,Ne baze te Vendimit Nr.920 Dt...
|
18,000 |
21110140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera transferta tek individet
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar transferte page kalimtare per punonjesit per muajin Nentor 2025,Nr.punonejsve 7,liste pagese ba...
|
229,377 |
20910140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Pagat per punonjesit per muajin Nentor 2025 prapambetura,Nr.punonjesve 4,liste pagese bashkelid...
|
108,139 |
20510140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera transferta tek individet
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar transferte page te denuar muaji Nentor 2025,Ne baze te shkreses D.P.B.nr.7165 dt.13.06.2022 shk...
|
10,000 |
20310140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar kompensim shpenzim udhetimi per punonjesit per muajin Nentor 2025,Ne baze te Vendimit Nr.920 Dt...
|
62,700 |
21010140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera transferta tek individet
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar transferte page kalimtare per punonjesit per muajin Nentor 2025,Nr.punonejsve 2,liste pagese ba...
|
79,683 |
20810140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Paga per punonjesit per muajin Nentor 2025 prapmabetur,Nr.punonjesve 2,liste pagese bashkelidhu...
|
50,377 |
20410140072025
|
|
05.12.2025
reg. 04.12.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera transferta tek individet
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar transferte page te denuar muaji Nentor 2025,Ne baze te shkreses D.P.B.nr.7165 dt.13.06.2022 shk...
|
418,636 |
20210140072025
|
|
03.12.2025
reg. 02.12.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Pagat per punonjesit per muajin Nentor 2025,Nr punonjesve 139,Liste pagese bashkelidhur ne bank...
|
13,635,636 |
20110140072025
|
|
03.12.2025
reg. 25.11.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Te tjera transferta tek individet
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar transferte ndihme financiare per muajin Nentor 2025,Urdher Nr.6479 Date.21.11.2025 per dhenie n...
|
50,000 |
19910140072025
|
|
03.12.2025
reg. 02.12.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Pagat per punonjesit per muajin Tetor 2025,Nr. punonjesve 215 ,liste pagese bashkelidhur ne ban...
|
19,457,757 |
20010140072025
|
|
21.11.2025
reg. 20.11.2025 |
NAIM HYSI |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime blerje materiale social kulturore 2025,Urdher prokurim Nr.23.Date.02.10.2025,Fature N...
|
341,280 |
196/10140072025
|
|
21.11.2025
reg. 19.11.2025 |
InfoSoft Office |
Kancelari
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzime blerje kancelari 2025,Urdher Prokurim Nr.20.Dt.10.09.2025,Fature Nr.18074.Date.13.11....
|
585,240 |
19710140072025
|
|
21.11.2025
reg. 20.11.2025 |
Adel CO |
Kancelari
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Blerje Kancelari,Dosje Arshive,Kontrate Nr.6318.Date.30.10.2025,Fature Nr.260.Date.18.11.2025,F...
|
380,148 |
19810140072025
|
|
11.11.2025
reg. 06.11.2025 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Shpenzimet Postare muaji Tetor 2025 ,Fature e fiskalizuar Nr.30/2025 date 05.11.2025
|
10,425 |
19410140072025
|
|
11.11.2025
reg. 06.11.2025 |
LLUCA |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
1014007 IEVP Burgu Peqin,Likujduar Mallra dhe sherbime riparim automjetesh,Urdher Prokurim Nr.3.Date.06.03.2025,Fature Nr.231/2025...
|
876,000 |
19310140072025
|