|
21.02.2019
reg. 20.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Elektricitet
|
139,993 |
1910180112019
|
|
21.02.2019
reg. 20.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Uje
|
3,643 |
1810180112019
|
|
15.02.2019
reg. 14.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Uje
|
1,129 |
1710180112019
|
|
05.02.2019
reg. 04.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat
|
11,875 |
1510180112019
|
|
04.02.2019
reg. 01.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
|
250,000 |
1410180112019
|
|
04.02.2019
reg. 01.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Udhetim i brendshem
|
81,500 |
1310180112019
|
|
04.02.2019
reg. 01.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Uniforma dhe veshje te tjera speciale
|
659,988 |
1210180112019
|
|
04.02.2019
reg. 01.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Te tjera transferta tek individet
|
60,584 |
1110180112019
|
|
04.02.2019
reg. 01.02.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
|
1,606,591 |
1010180112019
|
|
28.01.2019
reg. 25.01.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Uje
|
1,129 |
0910180112019
|
|
28.01.2019
reg. 25.01.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Uje
|
4,077 |
0810180112019
|
|
28.01.2019
reg. 25.01.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Sherbime telefonike
|
3,000 |
0710180112019
|
|
28.01.2019
reg. 25.01.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Sherbime telefonike
|
10,200 |
0610180112019
|
|
28.01.2019
reg. 25.01.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Posta dhe sherbimi korrier
|
1,230 |
0510180112019
|
|
23.01.2019
reg. 22.01.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Elektricitet
|
116,339 |
0410180112019
|
|
23.01.2019
reg. 22.01.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Te tjera transferta tek individet
|
59,584 |
0310180112019
|
|
08.01.2019
reg. 07.01.2019 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Shtese page per vjetersi ne pune
|
1,452,591 |
0110180112019
|
|
28.12.2018
reg. 27.12.2018 |
GENCI MANOKU |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
1018011 DREJTORIA E SH I SH KORCE MIREMBAJTJE AUTOMJETESH URDHER PROK.NR.15 DT 24.12.2018, PROCESVERBAL DT 26.12.2018 FAT.NR.1 DT...
|
46,500 |
16210180112018
|
|
21.12.2018
reg. 20.12.2018 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
|
227,000 |
15910180112018
|
|
21.12.2018
reg. 20.12.2018 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
|
13,800 |
16110180112018
|
|
21.12.2018
reg. 20.12.2018 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
|
9,960 |
16010180112018
|
|
21.12.2018
reg. 20.12.2018 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
|
20,000 |
15810180112018
|
|
20.12.2018
reg. 19.12.2018 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Elektricitet
|
87,123 |
15710180112018
|
|
20.12.2018
reg. 19.12.2018 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Sherbime telefonike
|
10,180 |
15610180112018
|
|
20.12.2018
reg. 19.12.2018 |
(pa përfitues të deklaruar) |
Sherbime telefonike
|
3,004 |
15510180112018
|