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ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535)

Code 1094002

368 mValue, lekë
953Payments
129Beneficiaries
01.2013 – 11.2017Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 113 183,980,687
INFOSOFT OFFICE SHA 15 23,634,498
RAIFFEISEN BANK SH.A 86 14,024,858
SINTEZA CO 3 13,120,524
C.C.S. 2 10,866,034
KASTRATI SHA 11 10,600,737
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 38 10,346,893
HYUNDAI AUTO ALBANIA 7 8,968,234
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 60 5,648,358
TREZHNJEVA 23 5,533,119

What it was spent on

By value

Payments by ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3...

953 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
20.02.2017 reg. 17.02.2017 Engjellushe Jano Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Drejt.Pergj.Aluiznit sherbim u prok 1.11.2016 p verbal fat nr 1 dat 14.1.2017 seri 31396606 263,940 2810940022017
17.02.2017 reg. 16.02.2017 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Drejt.Pergj.Aluiznit roje kont nr 8972 dat 30.12.2016 fat 31.1.2017 263,218 2910940022017
17.02.2017 reg. 16.02.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Drejt.Pergj.Aluiznit dieta shkresa 146 dt 17.10.2013,listepagesa dhjetor 2016+janar 2017 11,500 3410940022017
17.02.2017 reg. 16.02.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1094002 Drejt.Pergj.Aluiznit likuidim pagese energjie, fature janar 2017, nr 64900455 nr kontrate 34412 345,995 3510940022017
17.02.2017 reg. 16.02.2017 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Udhetim i brendshem Drejt.Pergj.Aluiznit dieta shkresa 146 dt 17.10.2013,listepagesa janar 2017 5,500 3210940022017
17.02.2017 reg. 16.02.2017 BANKA E TIRANES Udhetim i brendshem Drejt.Pergj.Aluiznit dieta shkresa 146 dt 17.10.2013,listepagesa dhjetor 2016+janar 2017 22,000 3110940022017
17.02.2017 reg. 16.02.2017 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem Drejt.Pergj.Aluiznit dieta shkresa 146 dt 17.10.2013,listepagesa dhjetor 2016+janar 2017 230,000 3310940022017
15.02.2017 reg. 14.02.2017 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike Drejt.Pergj.Aluiznit telefon, fature dhjetor 2016, dt 31.01.2017 10,000 2510940022017
15.02.2017 reg. 14.02.2017 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Drejt.Pergj.Aluiznit uje janar 2017, 1701-159551-1-1 9,300 2410940022017
15.02.2017 reg. 13.02.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1094002 Drejt.Pergj.Aluiznit dieta bordero 7.02.2017 15,000 2210940022017
15.02.2017 reg. 14.02.2017 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Drejt.Pergj.Aluiznit posta janar 2017, fature 1099 dt 26.01.2017 34519899 dt 26.01.2017 47,526 2610940022017
15.02.2017 reg. 14.02.2017 ANDI KONSTRUKSION Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Drejt.Pergj.Aluiznit riparim i rrjetit hidraulik, fature nr 199 dt 13.01.2017, seria 2920561 urdh prokurim nr 14 dt 13.01.2017 sit... 14,940 2710940022017
15.02.2017 reg. 14.02.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Drejt.Pergj.Aluiznit telefon janar 2017, serial 723162584 dt 31.01.2017 24,996 3010940022017
08.02.2017 reg. 07.02.2017 VICTORIA - AL Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala Drejt.Pergj.Aluiznit garanci punimesh, fletegaranci 12 mujore, kerkese dt 31.01.2017 24,600 2110940022017
08.02.2017 reg. 07.02.2017 SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Drejt.Pergj.Aluiznit detyrime ndaj zyr permb Urdher nr 353-11 dt 01.04.2016 215,484 1910940022017
08.02.2017 reg. 07.02.2017 SHERBIMI PERMBARIMOR AB Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Drejt.Pergj.Aluiznit detyrime ndaj zyr permb Urdher nr 352 dt 03.12.2015 170,312 1810940022017
08.02.2017 reg. 07.02.2017 QENDRA SPORTIVE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh Drejt.Pergj.Aluiznit Qera ambjentesh, kontr nr 392, dt 27.12.2016, fat nr 440977028 480,000 2010940022017
02.02.2017 reg. 01.02.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Drejt.Pergj.Aluiznit paga janar 2017 nr punonj 60/56 320,770 1710940022017
02.02.2017 reg. 01.02.2017 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Drejt.Pergj.Aluiznit paga janar 2017 nr punonj 60/56 112,771 1510940022017
02.02.2017 reg. 01.02.2017 BANKA E TIRANES Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Drejt.Pergj.Aluiznit paga janar 2017 nr punonj 60/56 74,697 1610940022017
02.02.2017 reg. 01.02.2017 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Drejt.Pergj.Aluiznit paga janar 2017 nr punonj 60/56 2,711,700 1410940022017
31.01.2017 reg. 30.01.2017 QENDRA SPORTIVE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh Drejt.Pergj.Aluiznit ambjente me qera kont nr392 dt 27.12.2016 fat nr 440977028 urdher nr 1810 dt 15.12.2016 480,000 1110940022017
31.01.2017 reg. 27.01.2017 PROSOUND Sherbime te tjera Drejt.Pergj.Aluiznit likuidim pagese sherbimi, kaluar me USh 216 dt 30.12.2016, Kerkese nr 8848 dt 22.12.2016, Urdh Prok dt 22.12.... 231,300 1310940022017
30.01.2017 reg. 27.01.2017 VODAFONE ALBANIA Sherbime telefonike Drejt.Pergj.Aluiznit likuidim pagese telefonie, VKM nr 824 dt 23.07.2017, Fature dhjetor 2016, Drejtorit te Pergj A.Lame, agesa ta... 10,000 710940022017
30.01.2017 reg. 27.01.2017 UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Uje Drejt.Pergj.Aluiznit likuidim pagese uje, dhjetor 2016, fatura 1612-159551-1-1, dt 22.12.2016 8,760 910940022017
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