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Bashkia Corovode (0232)

Code 2139001

5.7 bnValue, lekë
10,630Payments
405Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 3,193 1,876,883,099
POSTA SHQIPTARE SH.A 1,298 620,978,878
DESARET COMPANY 41 591,402,987
RAIFFEISEN BANK SH.A 1,628 474,619,157
SHANSI INVEST 16 315,135,238
FLED 98 284,150,832
LA - OR 15 209,998,218
KAZAZI SH.A. 20 158,529,207
BESTA 15 111,876,437
BANKA KOMBETARE TREGTARE 612 93,989,820

What it was spent on

By value

Payments by Bashkia Corovode (0232)

10,630 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
02.06.2026 reg. 01.06.2026 Nevila Boci Blerje dokumentacioni 2139001 Detyrim i prapambetur URDP nr 12 dt 29.05.2026 Blerje dokumentacioni Fatura nr 8 dt 24.03.2026 fh 10 dt 24.03.2026 Bashkia... 100,000 25721390012026.
02.06.2026 reg. 01.06.2026 DESARET COMPANY Shpenz. per rritjen e AQT - pritat mbrojtese e te ngjashme 2139001 Detyrim i prapametur Urdp nr 7 dt 11.12.2025 Mur mbajtes pergjat lumit osum Kantieri Nshn Faza e II Kontrata nr 37 dt 08.0... 21,849,549 25821390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Pagese paaftesie 2139001 Shpenzim per PAK Maj 2026 Njesia Administrative Urdher nr 201 dt 26.05.2026 listeppages bordero Bashkia Skrapar 29,496 25221390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 201 dt 26.05.2026 listepages bordero Bashkia Skrapar 40,000 25021390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 2139001 Shpenzim per situata te veshtira dhe fatkeqsi Ndihme financiare ne zbatim te VKB nr 37.38.39.40 dt 28.04.2026 Konf Prefekt... 200,000 25721390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Pagese paaftesie 2139001 Shpenzim per PAK Maj 2026 Njesia Administrative Urdher nr 201 dt 26.05.2026 listeppages bordero Bashkia Skrapar 1,117,937 25121390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Pagese paaftesie 2139001 Shpenzim per PAK Maj 2026 Njesia Gjerbes Urdher nr 201 dt 26.05.2026 listeppages bordero Bashkia Skrapar 11,944 25621390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 2139001 shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 201 dt 26.05.2026 listepages bordero Bashkia Skrapar 35,000 24821390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 201 dt 26.05.2026 listepages bordero Bashkia Skrapar 10,000 25521390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 BANKA CREDINS Pagese paaftesie 2139001 Shpenzim per PAK Maj 2026 Njesia Administrative Urdher nr 201 dt 26.05.2026 listeppages bordero Bashkia Skrapar 1,662,903 25321390012026
28.05.2026 reg. 26.05.2026 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 2139001 Shpenzim per dieta dhe sherbime Urdher nr 201 dt 26.05.2026 listepages bordero Bashkia Skrapar 127,500 24921390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 UNITEC-STUDIO Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te urave 2139001 Detyrim i prapambetur Urdp nr 1 dt 29.01.2026 koalidim punimesh mbi lumin e tomorricesKontrata nr 15 dt 03.04.2026 Fatura... 203,367 23721390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 Sinani Trading Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2139001 Detyrim i prapambetur Urdp nr 9 dt 18.05.2026 Blerje paleta per ngrohje viti 2026 Kontrata nr 06 dt 27.01.2026 Fatura nr 6... 267,300 23121390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Blerje dokumentacioni 2139001 Detyrim i prapambetur blerje dokumentacioni per vitin 2026 Urdp nr 11 dt 18.05.2026 fatura nr 3/2026 dt 16.01.2026 Fh nr 0... 5,760 23921390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Blerje dokumentacioni 2139001 Detyrim i prapambetur Urdp nr 6 dt 18.05.2026 Blerje dokumentacioni per vitin 2026 Kontrata nr 75 dt 13.01.2026 Fatura nr... 206,400 23521390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 Mariglen Bregu Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 2139001 Shpenzim per materiale zyre blerje podiumi me loggon e bashkis dhew pllakad institucioni regjister prok nr 133 dt 19.01.20... 95,000 24721390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 Mariglen Bregu Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 2139001 Shpenzim per mirmbajtje paisje zyrash Regjister Prok 133 dt 19.01.2026 Fatura nr 03 dt 22.04.2026 Urdher nr 200 dt 22.05.2... 97,500 24621390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 KASTRATI ENERGY Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2139001 Detyrim i prapambetur Urdp nr 5 dt 18.05.2026 materiale per blerje gazi per ngroje dhe gatim fatura nr 56985 dt 23.01.2026... 119,880 23621390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 JEMI-2021 Shpenzime per pritje e percjellje 2139001 Shpenzim per pritje percjellje bleje pllakata ceremoniale dosje dhe certifikata nderi Kontrata nr 16 dt 13.03.2026 Fatura... 115,200 24521390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 JEMI-2021 Shpenzime per pritje e percjellje 2139001 Shpenzim per pritje percjellje organizim koktejli per qytetar nderi Kontrata nr 16 dt 13.03.2026 Fatura nr 69 dt 05.05.202... 96,000 24421390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 JEMI-2021 Shpenzime per pritje e percjellje 2139001 Shpenzim per pritje percjellje organizim dreke me veteranaet Kontrata nr 16 dt 13.03.2026 Fatura nr 41 dt 01.04.2026 Urdhe... 108,000 24321390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 JEMI-2021 Shpenzime per pritje e percjellje 2139001 Shpenzim per pritje percjellje Blerje uji te pijshem Kontrata nr 16 dt 13.03.2026 Fatura nr 45 dt 01.04.2026 Urdher prok n... 72,000 24221390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 InfoSoft Office Kancelari 2139001 Detyrim i prapambetur Urdp nr 7 dt 18.05.2026 Blerje kancelari fatura nr 2176 dt 06.02.2026 Fh nr 5 dt 06.02.2026 Kontrata... 302,171 23421390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 ILAV Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2139001 Shpenzim per materiale pastrimi blerje detergjent Kontrata nr 15 dt 20.02.2026 urdher prok nr 45 dt 11.02.2026 fatura nr 2... 358,800 23321390012026
26.05.2026 reg. 25.05.2026 FLED Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2139001 Shpenzim per mirmbajtjhen e veprave ujore Kontrata nr 19 dt 17.04.2026 Urdher prok 140 dt 09.04.2026 Fatura nr 239 dt 18.0... 936,600 24021390012026
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