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Qendra Ekonomike Arsimit (3737)

Code 2146014

338 mValue, lekë
2,147Payments
230Beneficiaries
02.2012 – 08.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 380 188,297,583
BANKA KOMBETARE E GREQISE 93 30,201,192
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA 65 26,840,860
BANKA CREDINS 69 6,680,096
AMANTIA TV 17 5,638,500
BANKA KOMBETARE TREGTARE 52 4,185,600
SHOQATA"SINFOART" 4 3,900,000
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 55 3,026,813
DEGA E TATIM TAKSAVE 45 2,917,140
BANKA E TIRANES 13 2,185,800

What it was spent on

By value

Payments by Qendra Ekonomike Arsimit (3737)

2,147 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
13.01.2026 reg. 12.01.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE ARTISTEVE, UB NR.83, DT 29.12.25, KONTRATA NR. 247, DT 18.12.25, ME BORDERO 38,250 18121460142025
08.01.2026 reg. 06.01.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGA DHJETOR 2025 ME BORDERO 1,764,165 221460142026
08.01.2026 reg. 06.01.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGA DHJETOR 2025 ME BORDERO 70,119 321460142026
05.01.2026 reg. 31.12.2025 Fondacioni ART LAND ALBANIA Sherbime te tjera 3737 TETRI PETRO MARKO 2146014 PAGSE PROJEKTI "KOMSHINJTE", UB NR 80, DT 2.12.25, RELACION DT 10.11.25, VEND NR 23, DT 31.10.25, F... 789,000 17121460142025
05.01.2026 reg. 31.12.2025 ANTIK Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAG PROJ METODA GRONHOLM, UB NR 82, DT 29.12.25, RELACION DT 29.12.25, FAT NR 11, DT 26.12.25 600,000 17221460142025
31.12.2025 reg. 30.12.2025 SHOQATA VETERANET E FUTBOLLIT FLAMURTARI Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE PROEJEKTI, UB NR 81, DT 23.12.25, FAT NR 5, DT 29.12.25 600,000 17021460142025
31.12.2025 reg. 30.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE ARTISTEVE, UB NR.79, DT 23.12.25, PROC VERB NR 23.12.25, ME BORDERO 698,980 017321460142025
29.12.2025 reg. 24.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE INCIZIME UB NR 77 DT 22.12.25,KONTRATE DT 10.12.25, ME BORDERO 152,150 16921460142025
29.12.2025 reg. 24.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE INTERPRETIMI URDH 75 DT 15.12.2025 KONTRATE 147 175 DT 10.12.2025 76,500 16521460142025
29.12.2025 reg. 24.12.2025 NISATEL Sherbime telefonike 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 TELEFON INTERNET FAT 8688 DT 23.12.2025 4,200 16421460142025
29.12.2025 reg. 24.12.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE INTERPRETIMI UB NR 76 DT 22.12.25,KONTRATE NR164,165,168,169,170 DT 10.12.25, ME BORDERO 387,600 16721460142025
29.12.2025 reg. 24.12.2025 BANKA E TIRANES Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE INTERPRETIMI UB NR 76 DT 22.12.25,KONTRATE NR 167 DT 10.12.25, ME BORDERO 40,800 16821460142025
29.12.2025 reg. 24.12.2025 BANKA CREDINS Sherbime te tjera 2146014 TEATRI PETRO MARKO PAGESE INTERPRETIMI, UB 76, DT 22.12.25, KONT NR.166, DT 10.12.25, ME BORDERO 51,000 16621460142025
23.12.2025 reg. 22.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE LIBRETI UB NR 68 DT 10.12.25,KONTRATE NR 162 DT 10.12.25, ME BORDERO 42,500 16321460142025
23.12.2025 reg. 22.12.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE LIBRETI UB NR 68 DT 10.12.25,KONTRATE NR 161,163 DT 10.12.25, ME BORDERO 221,000 16121460142025
23.12.2025 reg. 22.12.2025 BANKA CREDINS Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE LIBRETI UB NR 68 DT 10.12.25,KONTRATE NR 160 DT 10.12.25, ME BORDERO 51,000 16221460142025
23.12.2025 reg. 22.12.2025 BANKA CREDINS Sherbime te tjera 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 PAGESE INTERPRETIMI UB NR 67 DT 10.12.25,KONTRATE DT 25.11.25, ME BORDERO 31,025 16021460142025
23.12.2025 reg. 22.12.2025 6+1 VLORA Libra dhe publikime profesionale 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 TRANSMETIM AKTIVITETI UP NR 10 DT 21.11.25,PV NR 21.11.25,FAT NR 113 DT 03.12.25 30,000 15921460142025
17.12.2025 reg. 16.12.2025 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Vlore Uje UJE TEATRI 2146014 NENTOR KONT 60099 1,900 15421460142025
17.12.2025 reg. 16.12.2025 JULJAN BLETA Sherbime te tjera Sherbime foto dhe video ub nr 56 dt 20.11.25,situacion,pv dt 21.11.25,fat nr 54 dt 03.12.25 Teati 2146014 40,000 15721460142025
17.12.2025 reg. 16.12.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet ENERGJI TEATRI 2146014 NENTOR KONT A004068, FATURA NR 251130105605, DT 29.11.2025 26,308 15521460142025
17.12.2025 reg. 16.12.2025 Ernest Pasha Te tjera materiale dhe sherbime speciale Sherbime dhe materjale per mbrojtjen nga zjarri ub nr 48 dt 31.10.25,pv dt 05.11.25,situacion dt 09.12.25,fat nr 28 dt 09.12.25,pv... 113,400 15821460142025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHERBIM POSTAR TEATRI 2146014 FAT NR 295 DT 05.12.25 480 14921460142025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 NISATEL Sherbime telefonike 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 TELEFON INTERNET NENTOR FAT 8097 DT 28.11.2025 4,200 14821460142025
10.12.2025 reg. 09.12.2025 Lumturi Haxhijosifi Shpenz. per rritjen e AQT - paisje audio-vizuale 3737 TEATRI PETRO MARKO 2146014 BLERJE ALTOPARLANT UB NR 57 DT 21.11.25,PV NR 25.11.25,FAT NR 290 DT 25.11.25,FH 30 DT 25.11.2025 90,000 15021460142025
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