|
20.02.2015
reg. 19.02.2015 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2446001 KOMUNA ODRIE, SHERBIM POSTAR, FATURA NR 28 dt 05.02.2015, nr serial 16490174
|
3,764 |
824460012015
|
|
18.02.2015
reg. 17.02.2015 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per vjetersi ne pune
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per funksionin
2446001 KOMUNA ODRIE, PAGAT NENTOR, DHJETOR,JANAR 2015
|
685,313 |
624460012015
|
|
12.02.2015
reg. 11.02.2015 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2446001 KOMUNA ODRIE, SHERBIM POSTAR, FATURA NR 273 DT 31.12.2014 NR SERIAL 16491736
|
302 |
524460012015
|
|
12.02.2015
reg. 11.02.2015 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2446001 KOMUNA ODRIE, ENERGJI ELEKTRIKE DHJETOR 2015, KONTRATA NR 65751,65694, 65693,66242,66244,66171
|
24,223 |
224460012015
|
|
28.01.2015
reg. 19.01.2015 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shtese page per funksionin
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Shtese page per vjetersi ne pune
2446001 KOMUNA ODRIE, PAGAT DHJETOR 2014
|
237,832 |
124460012015
|
|
31.12.2014
reg. 30.12.2014 |
SIN-TEL |
Sherbime telefonike
2446001 0000000 2446001 KOMUNA ODRIE 2446001 , TEL , FATURA NR 921331,922186, 918203
|
734 |
13124460012014
|
|
31.12.2014
reg. 30.12.2014 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Pagese paaftesie
2446001 0000000 2446001 KOMUNA ODRIE 2446001 , shperblim i fundvitit, PAK
|
42,000 |
12824460012014
|
|
31.12.2014
reg. 30.12.2014 |
LORENC LAZO |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2446001 0000000 2446001 KOMUNA ODRIE 2446001, BLERJE KARTOLINA, PV FORMATI NR 5 DT 29.12.2014, UP NR 31 DT 26.12.2014, FATURA NR 1...
|
9,300 |
13024460012014
|
|
31.12.2014
reg. 30.12.2014 |
DEGA TATIMEVE GJIROKASTER |
Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur
2446001 0000000 2446001 KOMUNA ODRIE 2446001 , TATIM NE BURIM KESHILLTARET TETOR 2014
|
8,078 |
12924460012014
|
|
26.12.2014
reg. 24.12.2014 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2446001 2446001 KOMUNA ODRIE , ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2014, KONTRATA 65751 33969 LEKE, NR 66242 1746 LEKE, NR 66244 520 LEKE, NR...
|
45,379 |
12624460012014
|
|
24.12.2014
reg. 19.12.2014 |
LORENC LAZO |
Kancelari
2446001 KOMUNA ODRIE ,BLERJE KANCELARI, FATURA NR 175 DT 17.12.2014, NR SERIAL 17692406,
|
27,840 |
12124460012014
|
|
24.12.2014
reg. 19.12.2014 |
FLADY PETROLEUM |
Karburant dhe vaj
2446001 KOMUNA ODRIE , karburantfatura nr 541 dt 04.12.2014, nr serial 15827217
|
38,228 |
11924460012014
|
|
24.12.2014
reg. 19.12.2014 |
"ELKA" |
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve
2446001 0000000 2446001 KOMUNA ODRIE 2446001 , RIKONSTRUKSION RRUGE, UP NR 25 DT 27.10.2014, FATURA NR 229DT 15.12.2014, NR SERIAL...
|
324,360 |
12024460012014
|
|
24.12.2014
reg. 19.12.2014 |
ALVI |
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve
2446001 KOMUNA ODRIE , RIKONSR RRUGES LABOVE, FATURA NR 34 DT 07.12.2014, UP NR 29 DT 27.11.2014, FATURA N R15827325
|
96,000 |
11724460012014
|
|
11.12.2014
reg. 10.12.2014 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
2446001 KOMUNA ODRIE , DIETA SHTATOR/DHJETOR 2014, LISTE PAGESE
|
48,500 |
11324460012014
|
|
11.12.2014
reg. 10.12.2014 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Pagese paaftesie
2446001 0000000 2446001 KOMUNA ODRIE 2446001 , PAGESE PAAFTESIE NENTOR DHJETOR 2014, LISTE PAGESE
|
522,850 |
1114460012014
|
|
11.12.2014
reg. 10.12.2014 |
GLIVANI |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj
2446001 KOMUNA ODRIE ,MIREMBAJTJE RRUGE, UP NR 27 DT 11.11.2014, NR SERIAL 045118931
|
48,000 |
11824460012014
|
|
11.12.2014
reg. 10.12.2014 |
FLADY PETROLEUM |
Karburant dhe vaj
2446001 KOMUNA ODRIE , KARBURANT, FATURA NR 501 DT 14.11.2014, SERIA 15827177
|
80,448 |
11424460012014
|
|
11.12.2014
reg. 10.12.2014 |
"ELKA" |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
2446001 KOMUNA ODRIE , PASTRIM MBETJESH URBANE, UP NR 28 DT 12.11.2014, FATURA NR 217 DT 19.11.2014, SERIA 13734525
|
36,000 |
11524460012014
|
|
11.12.2014
reg. 10.12.2014 |
BANKA KOMBETARE E GREQISE |
Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur
2446001 KOMUNA ODRIE , KESHILLTARET MUAJI TEOR 2014, LISTE PAGESE
|
72,706 |
11224460012014
|
|
11.12.2014
reg. 10.12.2014 |
ALUSEK |
Sherbime telefonike
2446001 KOMUNA ODRIE , SHERBIME TEL CELULAR, FATURA NR 41 DT 20.11.2014, FATURA NR 10 DT 09.12.2014
|
10,000 |
11624460012014
|
|
26.11.2014
reg. 24.11.2014 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
2446001 KOMUNA ODRIE , ENERGJI ELEKTRIKE, TETOR 2014, KONTRATE NR 65751,65694,65693,66242,66244,66171
|
12,654 |
11024460012014
|
|
26.11.2014
reg. 24.11.2014 |
"ENDRI-V" SHPK |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2446001 KOMUNA ODRIE , DRU ZJARRI, FATURA NR 134 DT 03.11.2014, UP NR 22,23,DT 08.09.2014, PV NR 6 DT 16.10.2014
|
33,600 |
10724460012014
|
|
24.11.2014
reg. 21.11.2014 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
2446001 0000000 2446001 KOMUNA ODRIE 2446001 , sherbime postare, fatura nr 196 dt 31.10.2014, seria 08748408
|
3,335 |
10824460012014
|
|
24.11.2014
reg. 21.11.2014 |
"ELKA" |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
KOMUNA ODRIE 2446001, DRU ZJARRI PER NGROHJE, FATURA NR 213 DT 11.11.2014, NR SERIAL 13734521, UP NR 26 DT 04.11.2014
|
57,600 |
10924460012014
|