|
27.03.2014
reg. 27.03.2014 |
Komisioni i Prokurimit Publik (3535) |
INFOSOFT OFFICE SHA |
Kancelari
602 kom prok publik leter up 11.3.2014 njf 13.3.14 f 17.3.2014 fh 17.3.2014
|
192,193 |
4710870102014
|
|
27.03.2014
reg. 27.03.2014 |
Komisioni i Prokurimit Publik (3535) |
ELDI QAFMOLLA |
Kancelari
602 kom prok publik kancelari up 11.3.14 njf 13.3.14 f 18.3.14
|
139,620 |
4610870102014
|
|
27.03.2014
reg. 27.03.2014 |
Komisioni i Prokurimit Publik (3535) |
ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION |
Sherbime telefonike
602 kom prok publik tel shkurt 14
|
6,290 |
4810870102014
|
|
27.03.2014
reg. 25.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
BANKA CREDINS |
Sherbimet bankare
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
AKSHI pagese anetaresimi ne RIPE marreveshje ne vazhdim nr.698prot dt.15.09.2011 UB nr 63 dt.25.03.2014,Invoice nr.112347 dt.10.03...
|
253,045 |
6210870062014
|
|
27.03.2014
reg. 24.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION |
Sherbime telefonike
AKSHI Pagese interneti kontrate ne vazhdim nr.275prot. dt.07.03.2013 FT ne.233 dt.30.12.2013 nr.S/07207315
|
229,570 |
810870062014
|
|
27.03.2014
reg. 24.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION |
Sherbime telefonike
AKSHI Pagese sherbim interneti kontrate ne vazhdim nr.275 prot. dt.07.03.2013,FT nr.18 dt.31.01.2014 nr.S/07207340
|
333,333 |
2210870062014
|
|
27.03.2014
reg. 27.03.2014 |
Agjensia e Prokurimit Publik (3535) |
IKUBINFO |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave
AGJENSIA PROK PUBLIK .lik ft sherb mirmb sist kv dt 31.8.2012, seri 11210073 dt 28.2.2014
|
1,086,000 |
3510870012014
|
|
27.03.2014
reg. 27.03.2014 |
Agjensia e Prokurimit Publik (3535) |
"ABCOM" |
Sherbime telefonike
AGJENSIA PROK PUBLIK .lik ft int kv dt 10.1.2014, seri 118026275 dt 21.1.2014
|
22,848 |
3410870012014
|
|
27.03.2014
reg. 27.03.2014 |
Agjensia e Prokurimit Publik (3535) |
"ABCOM" |
Sherbime telefonike
AGJENSIA PROK PUBLIK .lik ft int up dt 30.12.2013, nj fit 6.1.2014, kontr dt 10.1.2014 seri 105248567 dt 11.1.2014
|
15,994 |
3310870012014
|
|
25.03.2014
reg. 21.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
"ABCOM" |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
Akshi pagese sherbim interneti ,kontr nr 555 dt 31.05.2013 ne vazhdim fat seri 118201085 dt 03.03.2014
|
327,600 |
6110870062014
|
|
25.03.2014
reg. 24.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
"ABCOM" |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
AKSHI Pagese sherbim interneti kontrate ne vazhdim nr.555prot. dt.31.05.2013, fature tatimore nr.S/118200057 dt.04.02.2014
|
327,600 |
4010870062014
|
|
25.03.2014
reg. 24.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
"ABCOM" |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
AKSHI pagese sherbim interneti kontrate ne vazhdim nr.555prot. dt.31.05.2013,fature tatimore nr. S/105244852 dt.03.01.2014
|
327,600 |
2410870062014
|
|
24.03.2014
reg. 24.03.2014 |
Inspektoriati Qendror (3535) |
EAGLE MOBILE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
Sherbime telefonike
600 INSP QENDR cel shkurt 14
|
4,717 |
2310870112014
|
|
24.03.2014
reg. 24.03.2014 |
Inspektoriati Qendror (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
INSP QENDR tel fix fat shkurt 14
|
9,380 |
2410870112014
|
|
24.03.2014
reg. 24.03.2014 |
Agjensia e Prokurimit Publik (3535) |
EDMOND SALLAKU |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin
602 AGJENSIA PROK PUBLIK aktivitet sh min fin 7.3.2014 sh 10.3.2014 f 12.3.2014
|
45,000 |
4510870012014
|
|
21.03.2014
reg. 20.03.2014 |
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (3535) |
SHABAN PREPAPUCA |
Pjese kembimi, goma dhe bateri
SHKOLLA SHQIP ADMIN PUBLIKE sh up 7.3.14 f 8.3.2014
|
9,000 |
2710870142014
|
|
21.03.2014
reg. 20.03.2014 |
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (3535) |
C O L O M B O |
Kancelari
SHKOLLA SHQIP ADMIN PUBLIKE tonera up 10.2.2014 fo 10.2.2014 f 14.2.2014 fh 14.2.2014
|
230,400 |
3010870142014
|
|
21.03.2014
reg. 20.03.2014 |
Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535) |
KASTRATI SHA |
Karburant dhe vaj
1087004 602 DSIK karburant f23,3.3.2014,fh1,3.3.2014,aut.lidhje kont.476,28.2.2014,kon.furnizim ,shtes 1274,23.8.2014,,pr.526,5.3....
|
116,327 |
3410870042014
|
|
21.03.2014
reg. 20.03.2014 |
Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1087004 602 DSIK tel janar 2014,s717019433
|
36,694 |
3410870042014
|
|
20.03.2014
reg. 20.03.2014 |
Departamenti i Administrates Publike (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Sherbimet bankare
Organizatat nderkombetare te tjera
DEP ADMIN PUBLIKE transferte pag shkolles RESPES euro 150000 me kurs 143.4
|
21,525,400 |
2510870152014
|
|
20.03.2014
reg. 18.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
WINTER GARTEN |
Shpenzime per pritje e percjellje
AKSHI pagese pritje percjellje UB nr 59 dt 13.03.2014 FT nr12 dt 13.03.2014 S/13371353
|
42,000 |
5310870062014
|
|
20.03.2014
reg. 19.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
EAGLE MOBILE |
Sherbime telefonike
AKSHI pagese cel Eagle kodi abonentit C1008326 FT S/118748969 DT 01.03.2014
|
3,264 |
5810870062014
|
|
20.03.2014
reg. 19.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
CEZ SHPERNDARJE |
Elektricitet
1087006 AKSHIpagese energjie shkurt2014 nr kontrateB260165 nvd nr kontrateB188443 nvd nr kontrate 608202685 nvd,FT nr S/608277960...
|
2,385,516 |
5710870062014
|
|
20.03.2014
reg. 19.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
AKSHI Pagese diete brenda vendit per Znj.Mirlinda Karçanaj. Urdher i Brendshem nr.60 dt.13.03.2014,list pagesa
|
5,000 |
5510870062014
|
|
20.03.2014
reg. 19.03.2014 |
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
BANKA CREDINS |
Organizatat nderkombetare te tjera
AKSHI pagese e detyrimeve per kuotizacione per anetaresimin ne ITU,URDHER I BRENDSHEM NR.61 DT.13.03.2014,Fature nr.2400000067,Ref...
|
9,388,878 |
4610870062014
|