Home Treasury Transactions

81,600 lekë

Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716)Doris Doku

Payment record

Executed15.12.2023
Registered14.12.2023
Invoice14010130322023
InstitutionDrejtoria e shendetit publik Kruje (0716) 1013032
BeneficiaryDoris Doku
BranchKruje
Category Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 81,600
Amount81,600 lekë
Invoice description2023- Njesia Vendore e Kujdesit Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative urdher ngritje komisioni dt24.11.2023 pv marrje ne dorezim dt12.12.2023 lik fat nr 20 dt11.12.2023