Home Treasury Transactions

191,800 lekë

Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)Operatori i Blerjeve të Përqëndruara

Payment record

Executed08.05.2024
Registered03.05.2024
Invoice74310130492024
InstitutionQendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049
BeneficiaryOperatori i Blerjeve të Përqëndruara
BranchTirane
Category Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 191,800
Amount191,800 lekë
Invoice description1013049,QSUT, kryerje proced prokurimi rip dhe mirembajtje autoambulancash , kerk lik nr 1126 date 02.05.2024, agjensi shtetore prok nr 804/22 dt 22.11.2023, ft nr 33/2024 date 30.04.2024