Home Treasury Transactions

119,181 lekë

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qendror (3535)LIRIM LUMAJ

Payment record

Executed01.06.2023
Registered29.05.2023
Invoice9310131062023
InstitutionInspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qendror (3535) 1013106
BeneficiaryLIRIM LUMAJ
BranchTirane
Category Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 119,181
Amount119,181 lekë
Invoice description1013106 ISH Qend.lik mater pastrimi,kerkese 116 dt 22.05.2023,fature nr 8 dt 24.05.2023,fl hyr nr 5 dt 24.05.2033,procverb dorezimi 24.05.2023