Home Treasury Transactions

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)INFOTEAM SRL

Payment record

Executed30.04.2021
Registered29.04.2021
Invoice11410131192021
InstitutionShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
BeneficiaryINFOTEAM SRL
BranchTirane
Category Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Amount1,512,500 lekë
Invoice description1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore -602-miremb sist te kordinimit sipas kont ne vazhdim nr 258 dt 23.11.2016. fat nr 11/2021 dt 27.4.21.situacion dt 27.4.21