Home Treasury Transactions

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)INFOTEAM SRL

Payment record

Executed05.08.2020
Registered04.08.2020
Invoice17410131192020
InstitutionShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
BeneficiaryINFOTEAM SRL
BranchTirane
Category Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Amount1,512,500 lekë
Invoice description1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Mirembajtje sistemi, Kont ne vazhdim 258 dt 23.11.16 fat 149 dt 27.07.2020 s 77614000 pv. dt.27.07.2020