| Executed | 18.03.2021 |
|---|---|
| Registered | 17.03.2021 |
| Invoice | 2810131192021 |
| Institution | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119 |
| Beneficiary | INFOTEAM SRL |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500 |
| Amount | 1,512,500 lekë |
| Invoice description | 1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore - Mirembajtje,Kont. 258 dt 23.11.16 ne vazhdim , fat 388 nr. 2/2021 dt, 25.01.2021 sit. punimesh , pv. 25.01.2021 |