Home Treasury Transactions

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)INFOTEAM SRL

Payment record

Executed18.03.2021
Registered17.03.2021
Invoice2810131192021
InstitutionShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
BeneficiaryINFOTEAM SRL
BranchTirane
Category Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Amount1,512,500 lekë
Invoice description1013119 Qend.Komb.e Urgjences Mjeksore - Mirembajtje,Kont. 258 dt 23.11.16 ne vazhdim , fat 388 nr. 2/2021 dt, 25.01.2021 sit. punimesh , pv. 25.01.2021