Home Treasury Transactions

1,512,500 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)INFOTEAM SRL

Payment record

Executed13.02.2018
Registered09.02.2018
Invoice2910131192018
InstitutionShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
BeneficiaryINFOTEAM SRL
BranchTirane
Category Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,512,500
Amount1,512,500 lekë
Invoice description1013119 QKUM mrmb sistemi vazhdim kontr.258 dt. 23.11.2016 fat. 44270702 dt 22.01.2018