Home Treasury Transactions

634,865 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)Operatori i Blerjeve te Perqendruara

Payment record

Executed11.06.2026
Registered10.06.2026
Invoice11010131192026
InstitutionShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
BeneficiaryOperatori i Blerjeve te Perqendruara
BranchTirane
Category Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 634,865
Amount634,865 lekë
Invoice description1013119 Qendra Komb e Urgj Mjek 2026- pag tarife proc prokurimi, riparim miremb auto. ft nr 421 dt 9.6.26, urdher per konfirm fondesh nr 143 dt 4.6.26, upag nr 146 dt 9.6.26, rregjistri i prok, vendim nr 245 dt 17.04.24