Home Treasury Transactions

345,095 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)Operatori i Blerjeve të Përqëndruara

Payment record

Executed08.04.2025
Registered07.04.2025
Invoice6410131192025
InstitutionShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
BeneficiaryOperatori i Blerjeve të Përqëndruara
BranchTirane
Category Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 345,095
Amount345,095 lekë
Invoice description1013119 QKUM - pagese tarife procedure prokurimi, vendim nr 245 dt 17.04.24, urdher nr 116 dt 26.03.25, ft nr 122 dt 21.03.25