Home Treasury Transactions

1,498,304 lekë

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535)Operatori i Blerjeve të Përqëndruara

Payment record

Executed17.04.2025
Registered16.04.2025
Invoice7010131192025
InstitutionShërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) 1013119
BeneficiaryOperatori i Blerjeve të Përqëndruara
BranchTirane
Category Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A 1,498,304
Amount1,498,304 lekë
Invoice description1013119 QKUM - pagese tarife procedure prokurimi ''Bl set unifornash dhe el te tjere'',Vendim nr 245 dt 17.04.2024,Urdh nr 126 dt 09.04.2025.Kerk nr 177/12 dt 28.03.2025,FAT nr 146/2025 dt 08.04.2025