Home Treasury Transactions

948,000 lekë

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535)B O L V - O I L SHA

Payment record

Executed01.07.2024
Registered27.06.2024
Invoice13010131472024
InstitutionDrejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147
BeneficiaryB O L V - O I L SHA
BranchTirane
Category Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 948,000
Amount948,000 lekë
Invoice description1013147 O.Sh.K.Sh 2024 - Shpenzime qiramarrje automjeti, UP nr 93 dt 13.05.2024, NJF nr 1779/13 dt 17.05.2024, FT nr 1399/2024 dt 27.05.2024, PVMD nr 1799/18 dt 27.05.2024