Home Treasury Transactions

42,360 lekë

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535)ELEKTROSEK

Payment record

Executed17.04.2024
Registered16.04.2024
Invoice5110131472024
InstitutionDrejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147
BeneficiaryELEKTROSEK
BranchTirane
Category Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 42,360
Amount42,360 lekë
Invoice description1013147 O.Sh.K.Sh 2024 - 600 , Furnizime & Materiale zyre IT, UP nr. 55 dt 13.03.2024, FT nr.443/2024 dt 19.03.2024, FH nr.1 dt 19.03.2024