Home Treasury Transactions

100,800 lekë

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535)IT STORE

Payment record

Executed25.11.2025
Registered20.11.2025
Invoice20210131472025
InstitutionDrejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147
BeneficiaryIT STORE
BranchTirane
Category Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 100,800
Amount100,800 lekë
Invoice description1013147 Dr. Qendrore OKSH - shp riparim printeri, kerkese nr 2949/1 dt 15.09.25, pvmd nr 2949/3 dt 28.10.25, ft nr 1689 dt 28.10.25