Home Treasury Transactions

118,800 lekë

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535)L I R E D I

Payment record

Executed06.01.2022
Registered30.12.2021
Invoice13010131472021
InstitutionDrejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147
BeneficiaryL I R E D I
BranchTirane
Category Pjese kembimi, goma dhe bateri 118,800
Amount118,800 lekë
Invoice description1013147Drejt Qendr.OKSH blerje bateri materjale te tjera per automjetin up nr 109 dt 16.12.2021 ft nr 8354/2021 dt 21.12.2021 fh nr 20 dt 21.12.2021

Others with the same invoice number

the invoice number repeats within an institution
ExecutedInstitutionBeneficiaryAmount
17.01.2022 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) BILANC 99,552