Home Treasury Transactions

36,481,772 lekë

Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535)IGROUP

Payment record

Executed10.03.2023
Registered06.03.2023
Invoice4121011552023
InstitutionNdermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155
BeneficiaryIGROUP
BranchTirane
Category Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 36,481,772
Amount36,481,772 lekë
Invoice description2101155-DPRRNP 2023-blerje mat per miremb e rrjetit te ndricimit publik up 3030/4 dt 2.11.2022 nj fit 10.1.2023 kont 3030/16 dt 14.02.2023 ft 1 dt 21.02.2023 fh 1 dt 21.02.20.23 pvmd 21.2.2023