| Executed | 10.03.2023 |
| Registered | 06.03.2023 |
| Invoice | 4121011552023 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | IGROUP |
| Branch | Tirane |
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
36,481,772 |
| Amount | 36,481,772 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRRNP 2023-blerje mat per miremb e rrjetit te ndricimit publik up 3030/4 dt 2.11.2022 nj fit 10.1.2023 kont 3030/16 dt 14.02.2023 ft 1 dt 21.02.2023 fh 1 dt 21.02.20.23 pvmd 21.2.2023 |