| Executed | 01.09.2025 |
| Registered | 28.08.2025 |
| Invoice | 22421011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
334,011 |
| Amount | 334,011 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje karburanti per kaldajen up nr 5292/2025 dt 19.03.2025 njof fit nr 1921/11 dt 22.07.2025 kont nr 1921/17 dt 25.07.2025 ft nr 455/2025 dt 04.08.2025 fh nr 9 dt 04.08.2025 pv mmd dt 04.08.2025 |