| Executed | 13.11.2025 |
|---|---|
| Registered | 11.11.2025 |
| Invoice | 35921011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,283,890 |
| Amount | 1,283,890 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje bitum kont ne vazhd nr 2096/2 dt 08.05.2025 ft nr 552/2025 dt 17.10.2025 fh nr 25 dt 17.10.2025 pv mmd dt 17.10.2025 |