| Executed | 19.09.2025 |
| Registered | 17.09.2025 |
| Invoice | 25821011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
2,064,000 |
| Amount | 2,064,000 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti kont ne vazhd nr 730/16 dt 05.06.2025 ft nr533/2025 dt 02.09.2025 fh nr 11 dt 02.09.2025 pv mmd dt 02.09.2025 |