Home Treasury Transactions

1,877,453 lekë

Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535)TRIOS

Payment record

Executed19.11.2024
Registered18.11.2024
Invoice27221011552024
InstitutionNdermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155
BeneficiaryTRIOS
BranchTirane
Category Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,877,453
Amount1,877,453 lekë
Invoice description2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 537 dt 28.10.2024 fh 17 dt 28.10.2024