Home Treasury Transactions

1,327,795 lekë

Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535)TRIOS

Payment record

Executed02.12.2024
Registered27.11.2024
Invoice28821011552024
InstitutionNdermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155
BeneficiaryTRIOS
BranchTirane
Category Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,327,795
Amount1,327,795 lekë
Invoice description2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 549 dt 2.11.2024 fh 19 dt 2.11.2024