| Executed | 22.09.2023 |
|---|---|
| Registered | 21.09.2023 |
| Invoice | 28921011552023 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2,135,952 |
| Amount | 2,135,952 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRRNP 2023-blerje bitiumi kontrate vazhd 3393/16 dt 23.02.2023 ft 505 dt 12.9.2023 fh 71 dt 12.9.2023 |