Home Treasury Transactions

2,150,694 lekë

Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535)TRIOS

Payment record

Executed07.04.2023
Registered06.04.2023
Invoice7521011552023
InstitutionNdermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155
BeneficiaryTRIOS
BranchTirane
Category Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2,150,694
Amount2,150,694 lekë
Invoice description2101155-DPRRNP 2023-blerje bitiumi up 3393/4 dt 21.12.2022 njoft fit 3393/9 dt 20.02.2023 kontrate 3393/16 dt 23.02.2023 ft 143 dt 21.3.2023 ft 11 dt 21.3.2023 pv 21.3.2023