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110,363 lekë

Aparati Ministrise se Financave (3535)DORINA KARAISKAJ

Payment record

Executed18.10.2018
Registered09.10.2018
Invoice104510100012018
InstitutionAparati Ministrise se Financave (3535) 1010001
BeneficiaryDORINA KARAISKAJ
BranchTirane
Category Shpenzime per udhetime jashte shtetit 110,363
Amount110,363 lekë
Invoice descriptionMin.Fin.Bilete avioni (H.Delibashi) Bruksel,Fat.nr.389, dt. 24.09.2018, seri 62759333, miratim dt..09.18, pverb.dt.24.09.18,nj.fit.dt. 24.09.18, minikont.nr.17150/1, dt.24.09.18, autoriz.nr. 17150, dt. 24.09.18, memo dt .17.09.18