| Executed | 25.04.2018 |
|---|---|
| Registered | 19.04.2018 |
| Invoice | 34610100012018 |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | DORINA KARAISKAJ |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 297,786 |
| Amount | 297,786 lekë |
| Invoice description | Min.Fin.Bilet.avion(3cope)(A.Dedja,M.Melani,G.Prodani)(Wien)Fat.nr.141,dt.06.04.2018, seri59048377, mirat.dt.06.04.18,autoriz.nr.6813,dt.05.04.18,minikont.Nr.6813/1,dt.06.04.18,njof.fit.Dt.06.04.18,p.verb. Dt. 06.04.18, memo dt.18.04.18 |