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214,500 lekë

Aparati Ministrise se Financave (3535)DORINA KARAISKAJ

Payment record

Executed18.05.2018
Registered09.05.2018
Invoice41410100012018
InstitutionAparati Ministrise se Financave (3535) 1010001
BeneficiaryDORINA KARAISKAJ
BranchTirane
Category Shpenzime per udhetime jashte shtetit 214,500
Amount214,500 lekë
Invoice descriptionMin.Fin.Bilete avioni (1 cope) ((E.Mete) (Boston)Fat.nr.180,dt.27.04.2018, seri60729367, miratim dt.27.04.18, autoriz.nr.8243, dt. 27.04.18, mini kont. Nr.8243/1, dt.27.04.18, njof.fit. Dt. 27.04.18, p.verb. Dt. 27.04.18, memo dt.08.05.18