Home Treasury Transactions

330,000 lekë

Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535)ELEKTROSEK

Payment record

Executed19.09.2019
Registered18.09.2019
Invoice34821018152019
InstitutionAgjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) 2101815
BeneficiaryELEKTROSEK
BranchTirane
Category Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 330,000
Amount330,000 lekë
Invoice description2101815 APR,lik ft miremb objekte specifike, nr 3774 dt 30.8.19 sr 76245774,kontr vazhd 246/8 dt 04.04.2019