Home Treasury Transactions

99,000 lekë

Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535)PC STORE

Payment record

Executed19.07.2023
Registered17.07.2023
Invoice24021018152023
InstitutionAgjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) 2101815
BeneficiaryPC STORE
BranchTirane
Category Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 99,000
Amount99,000 lekë
Invoice description2101815-APR 2023-602 shp mirembajtje pajisjesh, sipas kon ne vazhdim nr 496/5, dt 11.04.23, ft nr 5085, dt 30.06.23, pv 30.06.23