Home Treasury Transactions

2,397,600 lekë

Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535)HD-NDERTIM

Payment record

Executed23.12.2025
Registered18.12.2025
Invoice13321018172025
InstitutionAgjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817
BeneficiaryHD-NDERTIM
BranchTirane
Category Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2,397,600
Amount2,397,600 lekë
Invoice description2101817, A A Tregjeve-Realizim i mirembajtjes se tregjeve publike up nr 162 dt 27.09.204 njof fit nr 906/4 dt 10.10.2024 kont nr 909/2 dt 10.09.2025 ft nr 4 dt 02.1.2025 sit perf periudha 11.09.2025-16.10.2025