Home Treasury Transactions

120,000 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)BREGU COMPANY

Payment record

Executed07.07.2023
Registered06.07.2023
Invoice7321110272023
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiaryBREGU COMPANY
BranchFier
Category Te tjera materiale dhe sherbime speciale 120,000
Amount120,000 lekë
Invoice descriptionNd.Gjelberimit dhe miremb.varrezave 2111027 materiale up.19.06.2023 pvmo.19.06.2023 fat.25/2023 fh.23 pvmd

Others with the same invoice number

the invoice number repeats within an institution
ExecutedInstitutionBeneficiaryAmount
31.07.2023 Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) NAIM HYSI 738,000