Home Treasury Transactions

155,739 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)EUROSIG SHA

Payment record

Executed27.08.2025
Registered26.08.2025
Invoice6521110272025
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiaryEUROSIG SHA
BranchFier
Category Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 155,739
Amount155,739 lekë
Invoice descriptionNd.GJ.H.M.V. 2111027 siguracion mjetesh up.11.08.2025 fo.11.08.2025 njf.13.08.2025 fat.150311 pvmd