Home Treasury Transactions

512,400 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)MAG

Payment record

Executed31.12.2025
Registered30.12.2025
Invoice11621110272025
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiaryMAG
BranchFier
Category Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 512,400
Amount512,400 lekë
Invoice descriptionNdermarrja e menaxhimit te Parqeve dhe Gjelberimit Fier 2111027 riparim mjetesh up.01.12.2025 kontr. fat.430 fh.50 sit.