Home Treasury Transactions

1,109,700 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)SAM-ARS 2016

Payment record

Executed27.11.2025
Registered26.11.2025
Invoice10021110272025
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiarySAM-ARS 2016
BranchFier
Category Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1,109,700
Amount1,109,700 lekë
Invoice description2111027 Ndermarja e Higjenes dhe Mirmb materiale up.21.08.2024 kontr. fat.42 fh.42 pvmd