Home Treasury Transactions

894,600 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)SAM-ARS 2016

Payment record

Executed24.12.2025
Registered23.12.2025
Invoice11221110272025
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiarySAM-ARS 2016
BranchFier
Category Te tjera materiale dhe sherbime speciale 894,600
Amount894,600 lekë
Invoice description2111027 Ndermarja e Higjenes dhe Mirmb materiale up.21.08.2024 kontr. fat.45 fh.47pvmd