Home Treasury Transactions

896,400 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)SAM-ARS 2016

Payment record

Executed17.11.2022
Registered14.11.2022
Invoice12921110272022
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiarySAM-ARS 2016
BranchFier
Category Te tjera materiale dhe sherbime speciale 896,400
Amount896,400 lekë
Invoice descriptionNd.Gjelb.&Miremb.Varrezave 2111027 materiale up.24.02.2022 rp.24.02.2022 njf.24.03.2022 kontr. fat.37 fh.54 pvmd