Home Treasury Transactions

917,700 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)SAM-ARS 2016

Payment record

Executed15.05.2023
Registered08.05.2023
Invoice4421110272023
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiarySAM-ARS 2016
BranchFier
Category Te tjera materiale dhe sherbime speciale 917,700
Amount917,700 lekë
Invoice descriptionNd.Gjelberimit dhe miremb.varrezave 2111027 materiale up.24.02.2022 mk.njf.24.03.2023 kontr.fat.12 fh.9 pvmd