Home Treasury Transactions

556,500 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)SAM-ARS 2016

Payment record

Executed26.05.2022
Registered25.05.2022
Invoice5221110272022
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiarySAM-ARS 2016
BranchFier
Category Te tjera materiale dhe sherbime speciale 556,500
Amount556,500 lekë
Invoice descriptionNd.Gjelb.&Miremb.Varrezave 2111027 materiale up.24.02.2022 rp.24.02.2022 njf.24.03.2022 kontr.198/15 dt.11.04.2022 fat.6 fh.27 pvmd