Home Treasury Transactions

510,600 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909)SAM-ARS 2016

Payment record

Executed06.07.2022
Registered05.07.2022
Invoice7721110272022
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiarySAM-ARS 2016
BranchFier
Category Te tjera materiale dhe sherbime speciale 510,600
Amount510,600 lekë
Invoice descriptionNd.Gjelb.&Miremb.Varrezave 2111027 materiale up.24.02.2022 rp.24.02.2022 njf.24.03.2022 kontr.198/15 dt.11.04.2022 fat.9 fh.37 pvmd