Home Treasury Transactions

83,200 lekë

Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909)MAG

Payment record

Executed12.01.2026
Registered09.01.2026
Invoice14721130022025
InstitutionNdermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) 2113002
BeneficiaryMAG
BranchFier
Category Pjese kembimi, goma dhe bateri 83,200
Amount83,200 lekë
Invoice description2113002 Shpenzime per mirembajtjen mjetesh, D.P nr.43828, kontrata nr.389 Diferenc ne fature. nr.253 dt.01.08.2025, F-H nr.37 dt.01.08.2025, PVMD dt.01.08.2025