Home Treasury Transactions

18,052 lekë

Ndërmarja e Pastrim, Gjelbërim dhe Mirëmbajtja Varreza (0909)InfoSoft Office

Payment record

Executed21.04.2021
Registered20.04.2021
Invoice192113003202
InstitutionNdërmarja e Pastrim, Gjelbërim dhe Mirëmbajtja Varreza (0909) 2113003
BeneficiaryInfoSoft Office
BranchFier
Category Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 18,052
Amount18,052 lekë
Invoice descriptionBOJ PRINTERI PER ND E PASTR,GJELB DHE MMB VARREZA ROSK FAT 63 DT 19/02/2021