Home Treasury Transactions

733,689 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924)OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed06.12.2019
Registered05.12.2019
Invoice15 21310092019
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) 2131009
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchMallakaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 733,689
Amount733,689 lekë
Invoice description2131009 PAGESE PER OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE FATURA NR.301564365 DATE 27.10.2019 NGA UJSJELLES KANALIZIME MALLAKASTER